按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
主要職責(zé)是:一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于政務(wù)接待工作的方針政策;二是負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的接待工作,安排內(nèi)賓的食宿、交通以及參觀、考察、會(huì)議、洽談活動(dòng);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣級(jí)關(guān)于部門(mén)介紹情況、匯報(bào)工作;三是參與協(xié)助縣級(jí)重要會(huì)議、重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作;四是負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)政務(wù)接待的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。五是負(fù)責(zé)我縣內(nèi)部接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理和使用。六是負(fù)責(zé)與全國(guó)城市接待部門(mén)聯(lián)誼會(huì)的聯(lián)絡(luò)、交流工作;七是負(fù)責(zé)縣主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的在樂(lè)山、成都等地公務(wù)接待工作和外出政務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)工作;八是完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2018年工作任務(wù):根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)完成2018年各項(xiàng)接待工作。
二、部門(mén)概況
縣商投局部門(mén)預(yù)算1個(gè)單位,其中:行政單位1個(gè)。
縣商投局總編制16個(gè),其中:行政編制0個(gè),事業(yè)編制16個(gè),工勤編制0個(gè)。在職人員總數(shù)8人,其中:行政0人,工勤0人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,縣商投局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年縣商投局收入預(yù)算總額為154萬(wàn)元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入154萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算154萬(wàn)元,其中:人員支出69萬(wàn)元,日常公用支出85萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
縣商投局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算154萬(wàn)元,主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)接待事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
縣商投局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款154萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加16.56萬(wàn)元。主要是因?yàn)檎{(diào)資和人員增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出136萬(wàn)元,占88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9.6萬(wàn)元,占6.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.7萬(wàn)元,占0.2%;住房保障支出5.7萬(wàn)元,占5.6%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。(按照功能科目類(lèi)、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說(shuō)明,以財(cái)政部門(mén)為例)
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為65.6萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)開(kāi)展招商引資的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為5.7萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
縣商投局2018年一般公共預(yù)算基本支出65.6萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
2018年,縣商投局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
縣商投局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。我辦無(wú)因公臨時(shí)出國(guó)(境)安排。。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)1輛。
2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,用于公車(chē)日常維修保養(yǎng)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年,縣商投局為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元,較上年預(yù)算持平。
(二)政府采購(gòu)情況。
2018年,縣商投局未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,縣商投局共有車(chē)輛1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋?zhuān)ǜ鞑块T(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減)
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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