關于井研縣委黨校(行政學校)
2020年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、根據(jù)縣委對干部隊伍的要求,有計劃地輪訓副科級領導干部和村支書、村主任,培訓中青年后備干部和理論骨干;根據(jù)縣政府的要求,有計劃地培訓公務員;有計劃地搞好黨員干部學歷教育工作;協(xié)同組織人事部門對學員在學習期間及表現(xiàn)進行考核鑒定。
2、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署,對全縣重大現(xiàn)實問題開展理論研究,并將研究成果直接為教學服務,為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。
3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項。
(二)2020年重點工作任務介紹。
1、抓好黨校分類改革工作。
2、抓好黨建和黨風廉政建設工作。搞好黨員學習教育、黨風廉政建設工作;開展好“支部共建”、“黨員義工日”、“雙報到”等黨組織活動。
3、抓好干部培訓工作。開展好:“鄉(xiāng)科級領導干部培訓班”、“優(yōu)秀年輕干部鑄魂工程培訓班暨優(yōu)秀干部示范進修班”、“村(社區(qū))干部培訓班”、“擬發(fā)展對象培訓班”等主體班培訓工作,“新進公務員培訓”、“新進事業(yè)人員培訓”以及時政專題培訓等各類短期專題業(yè)務類培訓班的培訓工作;加強對縣域區(qū)劃調整后街道辦、鎮(zhèn)以及村(社區(qū))干部的培訓;搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部、黨員、村民教育培訓工作;抓好“成都戰(zhàn)役·首戰(zhàn)遺址——井研縣黨性教育基地”“百里產業(yè)環(huán)線——井研縣鄉(xiāng)村振興干部培訓基地”“熊克武故居——井研縣社會主義學校培訓基地”“廖平經學堂——井研縣國學文化教育基地”4基地建設、利用工作;加強教師素質能力培養(yǎng)提高工作;搞好調研資政工作,力爭調研課題在省委黨校、市委黨校、市社科聯(lián)等立項、結項,并評為優(yōu)秀。
4、加強網絡黨校建設和清華遠程設備的維護管理工。做好對全縣公務員、參公管理人員的網絡培訓工作;做好干教在線課程更新、網站服務器及清華遠程接收系統(tǒng)設備的維護保障等工作。
5、做好依法治縣工作、精準扶貧工作、“創(chuàng)國衛(wèi)”驗收等工作。
6、做好校園文化建設、基礎設施建設及校園綠化美化等后勤保障工作。
二、部門概況
井研縣委黨校(行政學校)屬1個參照公務員法管理的事業(yè)單位,無下屬二級預算單位。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,井研縣委黨校(行政學校)所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣委黨校(行政學校)收入預算總額為196.65萬元,較上年預算數(shù)增加6.26萬元。其中:當年財政撥款收入196.65萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算196.65萬元,其中:人員支出154.66萬元,日常公用支出40.08萬元,對個人和家庭的補助支出1.91萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣委黨校(行政學校)2020年財政撥款收支總預算196.65萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔各類干部教育培訓事業(yè)發(fā)展相關工作。其中:
基本支出,是用于保障井研縣委黨校(行政學校)正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于保障井研縣委黨校(行政學校)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣委黨校(行政學校)2020年一般公共預算當年撥款196.65萬元,較上年預算數(shù)增加6.26萬元。主要是因為:新調入人員,在職職工人數(shù)比2019年增加1人,職工工資福利支出增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出152.15萬元,占77.37%;社會保障和就業(yè)支出17.13萬元,占8.71%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.55萬元,占3.33%;住房保障支出20.82萬元,占10.59%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):2020年預算數(shù)為152.15萬元,主要用于:學校正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預算數(shù)為17.13萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年預算數(shù)為2.88萬元,主要用于:機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2020年預算數(shù)為3.67萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數(shù)為20.82萬元,主要用于:學校按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
???、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣委黨校(行政學校)2020年一般公共預算基本支出196.65萬元,其中:
人員經費156.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費40.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年,井研縣委黨校(行政學校)沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣委黨校(行政學校)2020年“三公”經費預算數(shù)1.5萬元,較上年“三公”經費預算數(shù)減少4.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經費1.5萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)經費較上年預算持平。
2.公務接待費較上年預算減少1萬元,降40%。主要原因是:是按相關要求進一步加強公務接待管理,減少接待,節(jié)儉開支。
2020年公務接待費計劃用于上級領導調研指導工作接待、同級黨校間教育研討和觀摩學習接待、領導專家教授來校傳授經驗指導教學教研工作接待、“井研干教在線”網絡平臺和清華遠教等教學設施設備維修接待等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少3.5萬元,下降100%。主要原因是:2019年下半年公車已交由井研縣機關事務服務中心統(tǒng)籌管理,學校不再預算和開支公務用車購置及運行維護費用。
單位現(xiàn)有公務用車1輛,其中:轎車1輛。
2020年安排公務用車購置費0萬元。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2020年,井研縣委黨校(行政學校)為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為40.08萬元,較上年預算減少0.73萬元,下降1.79%。
(二)政府采購情況。
2020年,井研縣委黨校(行政學校)安排政府采購預算4萬元,較上年預算減少2萬元,主要用于采購網絡教學平臺(包括:“干教在線”、清華遠教、中央黨校C級站)運維設備等。
(三)國有資產占有使用情況。
截至去年底,井研縣委黨校(行政學校)共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況。
2020年,井研縣委黨校(行政學校)按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排196.65萬元。
十、名詞解釋(各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減)
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
11.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。